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老师您好,我公司是制造业,由于供应商的材料问题,导致我们成品出现问题,现在需要扣除供应商的货款,可是该材料供应商还没开票,送货来时我做的账是,借:原材料4000,贷:材料采购4000,现在他开票过来是2000,我收票是借材料采购2000,贷应付账款2000,那现在没开票,但要扣减的2000材料采购对冲不了怎么处理?

2024-02-26 10:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 10:31

借应付账款,贷材料采购,借材料采购带原材料。

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快账用户7182 追问 2024-02-26 10:33

扣除的2000对方不开票了,我无法走应付账款的

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齐红老师 解答 2024-02-26 10:33

你好,你当时入库的时候按照4000来做的不是吗?

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快账用户7182 追问 2024-02-26 10:36

是啊,可是现在他们扣除部分不开票了

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快账用户7182 追问 2024-02-26 10:37

我直接做这个借材料采购,贷原材料对冲就行吗?

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齐红老师 解答 2024-02-26 10:38

你好,不开发票你也可以红出的。

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齐红老师 解答 2024-02-26 10:38

因为你多做了,你一直挂着应付账款,你的应付账款一直有余额。

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快账用户7182 追问 2024-02-26 10:40

我没多做啊,我现在的应付账款就是2000呢,现在就是材料采购不平而已,本来4000,扣除2000,应付余额2000没问题啊?

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齐红老师 解答 2024-02-26 10:44

你好,那你借原材料,贷材料采购4000,这个怎么回事儿?你的材料采购有贷方余额2000吗?

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快账用户7182 追问 2024-02-26 10:47

是的,还是没开票我就用了材料采购科目中转,现在他只开票2000的话,我材料采购余额就2000了

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齐红老师 解答 2024-02-26 10:47

你好,那你现在借材料采购,带原材料2000。

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快账用户7182 追问 2024-02-26 10:51

好的,谢谢老师哈

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齐红老师 解答 2024-02-26 10:52

那个是 贷 不用客气,工作愉快

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借应付账款,贷材料采购,借材料采购带原材料。
2024-02-26
您好,这个的话,意思是原材料4000要扣除2000对吗
2024-02-24
借其他应收款贷银行存款,借原材料贷其他应收款 应该是做的这个吧。
2021-08-25
借应付账款 贷原材料, 然后再做发票的,借原材料应交税费应交增值税进项,贷银行存款。
2023-01-06
你好,借原材料200,贷应付账款200, 借应付账款180,贷其他应收款180。
2024-03-18
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