你好开了发票吗 以后还开吗
生产企业 一般纳税人 出口退税申报,增值税申报中根据报关单。出口的免抵退数据是50万。 本月进项少,进行出口退税申报时可以不按增值税免抵退填的50万报么?可以少报一张报关单按退税40万报么?剩下一份报关单次月再申报有税务风险吗
老师,外贸企业去年一张报关单中有五项,其中四项在去年已申报退税,现在有一项这个月退税,提示需要申报收汇情况表,现在有两个问题:一:情况表里的出口信息中出口货物销售额,填写整张报关单的金额还是只填现在申报这一项的金额呢?二、收汇信息中出口货物收汇金额是不是也同样只申报现在申报这一项的金额呢?
老师,我们公司上个月出口了货物,也根据报关单全部开具了出口发票,但是上个月没有收汇,那么我这个月该怎么申报出口免抵退汇总申报表呢?我们是一般贸易,加工企业
上月货物已报关出口,这个月收到上个月出口的外汇,是在下个月申报期申报出口退税吗?
外贸企业出口退税出口明细申报表 有进项票 外贸企业出口退税进货明细申报表这边没有进项是怎么回事而且我这边的报关单已经出来了出口退税出口明细表也有进项 现在是外贸企业出口退税进货明细表申报表 没有进项让我匹配
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
没有开销售发票,
以后不开票
但是这一单对应的进项票要申请退税
那我1月的申报是不是放在免税收入里申报
那需要申报免税销售额附表一,然后减免明细表。
嗯,那我这月改一下申报,这样是没有税费产生的是吧,然后那张对应的进项,我下个税期再申请退税也是可以的是吧?因为我报税的时候忘记勾选出口退税,这期已经不能勾选了
没有的 可以退税的
好的,那就是说退税的话可以不在进项票当期申请是吧?可以不同月份的进项合成一批申请退税是吧?
可以可以可以 可以不在一个时间 后期申请可以的
还有个问题,这单出口的 申报时候的免税销售额是不是报关单上的美元✖️对应汇率/1.13,这样填吗
不是的,就是你的出口销售额
哦,明白了,谢谢老师,元宵节快乐
不用客气,元宵节快乐