借:进项 贷:成本费用科目
老师 2022年的购买材料没有取得成本发票,2023年才取得成本发票,请问分录要怎么做呢?
老师,请问2022年开的普票已经进成本了,同年又开了专票,没处理,现在2023年怎么处理之前已经冲红的普票呢?
老师你好,2023年我们有很多发票没有收到的已经入账,做了成本,请问年度汇算怎么处理?
老师,2023年暂估了10000的成本。一直没有发票。说2024年才给发票呢。这到年底了,这个暂估怎么处理
请问老师,2023年成本,已经做到成本里了,但是发票,在2024年取得的发票,进项税怎么处理。
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
借 成本费用负数可以吗。
借 成本费用负数 可以
请问老师金额较大:2023年226万,全部进成本了,冲24年费用26万(进项税合适吗?
合适的 ,是实际情况