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老师,请问小规模纳税人去年发票开超30万了,但又结转了一笔未交增值税到营业外收入,如果红冲到今年该怎么做分录?

2024-02-22 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 14:56

你是开了负数发票吗?红冲销售员还是红冲是吗?

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快账用户8631 追问 2024-02-22 16:20

借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入 去年做了这笔分录,但其实这笔是要交税的,想红冲调整到今年

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:21

借利润分配未分配利润,贷应交税费未交增值税汇算清缴的时候纳税调减。

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相关问题讨论
你是开了负数发票吗?红冲销售员还是红冲是吗?
2024-02-22
您好,这个是可以直接结转增值税的,可以
2023-06-27
小规模纳税人跨年红冲普通发票按发票做会计分录就可以了,如果只是上年的未交增值税因为享受了增值税的优惠而转入了营业外收入是没有任何关系了,只要本季度冲减红冲对应税额的营业外收入
2021-02-25
你好,根据你的描述,调整分录是 借:以前年度损益调整—营业外收入,贷:应交税费—应交增值税 
2024-03-21
借利润分配贷应交税费 营业外收入需要减少
2021-04-15
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