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我公司是小规模纳税人,去年有一笔收入今年发生销售退回,确认收入的增值税,当季免税没有交,计入了营业外收入,请问今年分录应该怎么做

2020-08-07 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-07 10:17

你好! 当季免税没有交,计入了营业外收入 …今年可以不用考虑的

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快账用户4951 追问 2020-08-07 10:17

我想问发生销售退回了,我们分录应该怎么做呢

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齐红老师 解答 2020-08-07 10:21

借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税 (金额用负数表示)

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快账用户4951 追问 2020-08-07 10:22

计入到营业外的增值税不用冲销嘛

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齐红老师 解答 2020-08-07 10:28

你好!是的,不用考虑的。

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你好! 当季免税没有交,计入了营业外收入 …今年可以不用考虑的
2020-08-07
你好,退回时充当期的收入,然后您申报纳税时按照正负相加的金额进行申报纳税
2020-08-07
你好,免税收入里面填写负数就可以。 借银行存款负数贷主营业务收入负数。
2020-10-30
不用的,开免税的,没有应交税费,直接借银行存款,贷主营业务收入
2022-07-02
你好!借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税
2024-04-11
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