同学你好 你们是一般纳税人吧
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
请教:我们是旅游公司,运营旅游景区也包括了旅游服务等。问题1、我们景区有一部分是农民的耕地,定期还在发放补助款,像这样的要交耕地税吗?是不是要和专管员沟通并丈量土地之类的?问题2、其他部分是国家立项的公园,早就修建完毕了,现在交给我们管理运营的,刚刚起步,那像这个情况又该如何确定税种呢?问题3、我们把景区内运营项目通过协议包出去,协议中约定不收取租金及管理费用,最终以收入百分比留取收入后返还经营户,这种情况我们是不是也要缴纳印花税,能差额征收吗?问题4景区内销售的文创产品纪念品是不是要按照买卖合同缴纳印花税呢?
老师您好,我们公司是建材公司,主业务是生产,销售石料,我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同,这个原材料运输到我公司前,会产生一些费用,比如装料用的机械费,机械的维修费,路上运输过程中道路的维护费用等,这部分费用对方负责,打个比方,我们每个月给对方付原材料货款100万,然后我们每个月产生的机械费用,道路维护费用2万元,他们单独把这笔费用付款给我们,我收到这部分费用以后是不是得给对方开票,这2万是属于建筑服务还是其他什么?主要是我们公司经营范围里面不包括这个,能开票吗?
老师,我们公司是交通运输业,做的是客运服务,国地税合并后,营改增试点单位,对于道路运输一块让我们简易计税,有一部分车辆是承包经营,每月收取承包费,我们之前对于这部分的费用一直是按照3%的税率申报的,现在税务要求我们按照13%申报,这合理吗?
老师好,存货入账成本的价税费,税指的是什么税
跨年发票,比如23年24年发票可以在25年报销吗
您好,老师,个体 本季度开票138759.5元,没超过30万元,电子税务局申报增值税时显示有9.97元的增值税,是什么原因呢?季度不超过30万元不是不用交增值税吗?
老师,这个是代账会计做的,一个小商贸公司做网店,是根本没有那些往来存在,公司也没有 钱,怎么慢慢调回来呢?
请问郭老师一个问题,在线的吧
我印花税要交0.48元,提交成功后显示0元了什么原因,不扣了吗
个体转查账了,有员工,之前没开工资税种,现在还能申报1-3的工资吗
个人购买用于生产的款计入什么科目
员工入职的体检费,发票是个人抬头,可以入账吗?计入什么科目?允许税前扣除吗?
老师,公司投资控股开超市,股东要有多人是什么意思,股东有自然人和投资公司吗
是的!老师!我们是一般纳税人
这个合理的 就是按13%的
其实就是营运证让对方使用,我们收取了一些管理费,这部分我可以抵扣吗?原来按3%申报的我们是没有抵扣的
同学你好 这个可以
请问老师,这部分适用哪种类型的抵扣。会务费,人员的工资?
同学你好 你们一般计税的项目收到专票可以抵扣