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老师,购买的预付卡用来送礼的,只开了预售卡的发票,做业务招待费后,是不是汇算清缴时要纳税调增

2024-02-21 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-21 20:03

您好, 收到正式发票不需要调增的,要他们开下票

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快账用户3891 追问 2024-02-21 20:04

老师,开不了消费的发票

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齐红老师 解答 2024-02-21 20:05

为什么了,那这种就不能做费用了,要调增

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快账用户3891 追问 2024-02-21 20:06

老师,但是放业务招待费汇算清缴时就有扣除比例了,如果再做调增,是不是重复纳税了

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快账用户3891 追问 2024-02-21 20:07

开不了发票,因为卡送礼了,也不能去问人家是否消费完,然后去开票

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齐红老师 解答 2024-02-21 20:12

那你先做账,汇算清缴调增

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快账用户3891 追问 2024-02-21 21:07

老师,只能做到业务招待费吗?那再纳税调增,相当于重复纳税了

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齐红老师 解答 2024-02-21 21:46

你现在先入费用,再调增。没有重复呀

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您好, 收到正式发票不需要调增的,要他们开下票
2024-02-21
是的,做账时只能做到业务招待费,按招待费比例扣除。需要申报个税才能扣除
2024-03-20
你好 能做业务招待费 所得税汇算清缴的时候只是调增业务招待费
2021-04-08
赠送人了的需要给申报个税才能税前扣除
2024-03-27
你好不需要的,按照招待费的扣除比例就可以。
2022-02-24
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