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老师,买的购物卡送人了,只给开了预售发票,做账时只能做到业务招待费对吗?汇算清缴时需要纳税调增吗

2024-03-20 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-20 10:29

是的,做账时只能做到业务招待费,按招待费比例扣除。需要申报个税才能扣除

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快账用户3764 追问 2024-03-20 10:33

老师,没办法申报个税,扣客户的不现实

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齐红老师 解答 2024-03-20 10:34

那么就全额做纳税调增就是

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快账用户3764 追问 2024-03-20 10:34

老师,您是说如果扣个税就不用纳税调增

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齐红老师 解答 2024-03-20 10:38

扣个税就按正常的招待费限额扣除

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快账用户3764 追问 2024-03-20 10:40

好的老师,还有那个发票是预售卡发票,发票可以税前扣除吗

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齐红老师 解答 2024-03-20 10:44

你都做了招待费,就是前边说的方式处理

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相关问题讨论
是的,做账时只能做到业务招待费,按招待费比例扣除。需要申报个税才能扣除
2024-03-20
您好, 收到正式发票不需要调增的,要他们开下票
2024-02-21
你好 能做业务招待费 所得税汇算清缴的时候只是调增业务招待费
2021-04-08
你好不需要的,按照招待费的扣除比例就可以。
2022-02-24
您好!是的,是有扣除限额
2024-05-22
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