你好有没有做账的这个就有风险你查看一下具体情况要是忘记了就补记上。
老师我们公司从7月份开始业务往来的,我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款,她们给我们开了500多万的进项票,然后我再根据开票金额来冲预付账款,然后购买方给我们付了1000多万,我挂的都是预收账款,我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去,也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去,然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款,我们都没有上过增值税,然后这两个月都是这两个月就都是亏损,我这样做税务会有风险吗?我现在应该要怎么做才能避免税务风险
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
公司已经运行了三个月了,但都只是费用支出,没有生产,老板私账买了固定资产啊办公费啊,有一些不开发票的就不管它,但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来,外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账,我对公再重新付,但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的,但私账付的话就是库存现金,但账才建立没有现金,那应该怎么办?借:固定资产、费用等,贷:其他应付款—老板 这样可以吗?等什么时候对公账户有足够的钱了,再把这个钱转到老板私账,把其他应付款做平,这样操作有没有风险?
老师,新年好!公司普票显示几百万没做账,但公司需要转账付款的供应商都支付做账了,(电子票每个月基本都打印出来做账的,大多存在是纸质票,更多是存在对方开错或多开没处理的)请问有风险吗
老师,公司给一个供应商付款走了报销程序,因算错账给对方多转了2440元,当时开的发票是含这个钱的,现在对方同意退款,但是发票对方需要作废重新开,这个发票和付款是2023年12月开的,这样处理要怎么做账了?会不会有税务风险,能提供一个好的解决方案吗?
老师,2024年四季度印花税 2025年1月份交的这个应花税在做工商年报的时候 这部分跨年的税收算那一年的啊?
不知道那个老师说的正确,每个老师的回答都不一样,难道没有标准答案么,我们11月6号交的房租,但是只需从12月1号开始算,那么就有老师说我们11月受益了24天,就要摊销24天的房租,而有的老师说不需要,只需要从12月开始摊销,懵了
冲回去年多计提的税金,怎么做分录
可以理解为因经营不善,甲公司欠的400万元找法人要吗?是可以这么理解吗?法人就是就代表甲公司,是不是?
银行互转的现金流一个流出 一个流入吗
请问买购物卡送客户怎么做账?
老师,我们收到中石化公司一张仓储费的专用发票 分录可以这样写吗?借管理费用-仓储费 贷应收账款-中石化公司
老师,审计中,审计抽样应用于控制测试,那个控制偏差是什么意思
老师发一下添加办税员的流程谢谢老师
是每个月月底都要做结账吗?
老师,如果是对方多开的呢,几年前需要对方作废吗
有些都没合作了怎么办呢
是的,要是多开的就让对方给红冲的就行了
老师,以前年度的普票也要红冲吗
是的,可以红冲可以的可以的。