你好,福利费的不能抵扣,送给客户的可以 你需要视同销售,因为你送给他需要交税。
老师您好,我们是生产加工企业的一般纳税人,销售产品给客户,关于开票加税点的事情,我们开出去是13个点的发票,如果给客户的价格是不含税的价格,那么对方让开发票的话我是不是要让他们加税点的啊,至于加几个点才能保证公司不亏?
老师您好,我们是生产加工企业的一般纳税人,销售产品给客户,关于开票加税点的事情,我们开出去是13个点的发票,如果给客户的价格是不含税的价格,那么对方让开发票的话我是不是要让他们加税点的啊,至于加几个点才能保证公司不亏?
老师你好,我们是一般纳税人,要是我们的员工去住酒店开了专票回来,这个票我们是不抵扣的,那我们做进项税额转出事怎么做的尼
老师你好,我们是一般纳税人,要是我们的员工去住酒店开了专票回来,这个票我们是不抵扣的,那我们做进项税额转出事怎么做的尼
老师你好,我们是一般纳税人,要是我们的员工去住酒店开了专票回来,这个票我们是不抵扣的,那我们做进项税额转出事怎么做的尼
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
老师您好 交际应酬费有限额吗?
你好,招待费有扣除比例,发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。
老师 那这个发票我要怎么在电子税务局处理啊?福利部分做不抵扣勾选?送客户的做抵扣勾选?一张发票可以分别勾选吗
银行全部认证抵扣,然后不允许抵扣的你再转出就行。