一般纳税人一般计税 在13%销售货物未开具发票一栏销售额20000/1.13
老师,请问我们是一般纳税人,2019年1月购进了一台二手车,没有开专票就没有抵扣进项税,8月卖出去需要怎么交增值税呢?按什么税率,现在要改19年的申报表
老师 我们公司的车 做固资处理 进项税额已经抵扣 现在把车子卖个个人 在二手车市场开的二手车交易发票 这种操作是否合规?我们还需要申报增值税吗?
我是一个二手车公司,进行了买卖,但我没有二手车发票,让二手车交易市场帮忙开票,我应该怎么做增值税申报,确认收入
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
2016年公司在个人手上买了一台车,没有抵扣进项,现在把车卖了出去金额20000,未开专票和普票,只有二手车交易发票,现在申报增值税应该怎么申报呢?
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
老师,之前没有抵扣,不是按3%减按2%吗?
不符合要求2008年八月之前买来的才可以
那如果卖出去的2万,如果对方是小规模,我给他开3%的普票,是不是就可以按优惠后的1%
你销售出去看你是一般纳税人还是小规模不看对方 销售的税率不都是看销售方
是不是销售固定资产不一样,自己是一般纳税人就按13%,哪怕是销售给个人也是13%
你好,是的对的 看购入的时间就行
谢谢老师
不用客气,工作愉快