按月计提 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
老师,您好,想请教一个关于租金的问题。 我公司租金不是正常走的,别人家都是先交租金再用房,我公司是先用房再交租,还有的压根就不交。我手里还有合同。这个问题该怎么处理呢!我如果按合同做了账,就得缴税,我现在连能不能收回来都不知道,就提前缴税又觉得有点亏。有什么好的处理办法吗?
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师,单位的房租以前每个月我付款对方给开发票一直很正常的做账,但是这个月开始由于与房东有点小纠纷我也没付款他也没给我开票,那这个房租费用我怎么做账呀,做预提费用吗?
你好。我现在是有这样一个问题,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常计提了,做进费用中,挂了应付账款。现在房东已经免了一部分疫情期间的房租,还有一部分由于房东那边消防问题,这部分租金也不要了。那房东不要的这两部分租金,我该怎么做账务处理。
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
你好老师应付账款已经付完款了,发票已经5年了没有开,企业已经不存在了,账务如何处理?
2024年度汇算清缴里调出的业务招待费8000多元,那么利润多了8000多元,请问老师:2024年度利润表中如何调整?
纯利润的情下200万交多少税,个体工商户
老婆是法人存在负面清单,更放老公做法人可以吗?
老师请问怎么区分劳务和服务
存在负面清单更放法人可以吗?
老师你好,我想问一下115这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
中级考试,4个月时间考三门,来的急吗
你好,当月计提增值税200元(次月15号交),请问会计分录是: 借 税金及附加,贷 应交税费–增值税 借 应交税费–增值税–转出未交 贷 应交税费–未交 是不是这样呢?如有错请明示
老师你好,我想问一下这个题目第二问追加投资变成权益法时,为什么要调整之前的账面价值,另外长期股权投资-成本和长期股权投资-投资成本有什么区别
那先大约按之前的每个月月租金额计提 ?
例如房租是5千,那我管理费用房租里加个5千 ,预付账款里减掉个5千? 等实际付的时候 ,再吧差额调整 ?
是的,就是那样处理