借:利润分配-未分配利润 贷:进项税转出
老师,对方虚开的进项,现在税务局查到了,以前年度的,现在进项转出,我该怎么写分录呢
进项公司认定虚开增值税发票,我们公司需要进项税额转出,因为是以前得,需要进成本还是以前年度损益调整,调整后的未交增值税与转出得有差额怎么做分录
以前年度的进项别人红冲了 ,进项税额转出,分录怎么做
以前年度的进项税额转出,对应的成本怎样做分录
以前年度的进项税额转出怎么样做分录,虚开?
进项票不够,开票的库存商品都是负数,做账都是暂估库存,要是年底拿不回进项票怎么做账
老师 ,买材料进来,运费200元是我司承担,这种是怎么做账务处理
老师您好,我想问一下,一个餐馆开票除了能够开餐饮服务这个选项以外,还能开其他的开票项目吗?
老师, 这题不太明白
老师好、财务报表年报、填完资产负债表年报的数值后、利润表年报的数据自动生成了、核对后跟第四季度的报表数据一致后、直接点申报、对吗?辛苦指点一下谢谢
老师,账面和公允不一致,和评估增值区别?
公司购买海参燕窝等补品老板自己用的,入什么费用
老师,销售人员出差的高铁票 怎么写凭证?
老师、销售人员出差的高铁票 凭证怎么写?
请问老师,报四月所属期工资,填表是实际发放的3月工资,工人四月离职,我申报完做离职日期写四月一日,工人参保新单位申报四月所属期工资,会有冲突吗
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对应的成本呢,当时入的主营业务成本
利润分配-未分配利润替代的就是主营业务成本
进项税额转出不是转出的税额吗
那个转出的税就是计入成本的哈
当时入账的成本怎么调
是需要补交所得税
直接在汇算清缴的时候把虚开的金额做纳税调增。