同学,你好 嗯嗯,是的
企业新建厂房,收到建筑公司开具的工程款发票,会计科目,借,在建工程,应交税费应交增值税进项税额,贷应付账款,这样对吗
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师你好,我们厂砌厂房勘察费和设计费计入在建工程,但是在建工程转到固定资产里面?请问老师分录这样写对不对呀?借:在建工程-设计费10000 借:应交税费/进项 1300贷:应付账款-某某 11300 借:在建工程-勘察费20000 借:应交税费/进项 2600贷 :应付账款-某某22600元请问老师这个分录对么?麻烦老师指导一下?还有什么时候才能转到固定资产里面?借:固定资产-厂房10000 贷:在建工程-设计费10000 借:固定资产-厂房20000 贷:在建工程-勘察费 20000 老师分录做的对么?
老师,建造房子,关于他的检测费是计入在建工程对吗 借 在建工程 进项税费 贷应付账款
筹建期改造旧厂房收到工程款150万专票借:在建工程136.5万待认证进项税额13.5万贷:预付账款150万,申请208万实际支付108万,借:应付账款208 贷银行存款108应付账款100,这样做账对吗?
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
请教一下,非常感谢!工程物资,再建工程,不是也有减值准备,备抵科目吗? 为什么这个题目d.答案不算进去?
新成立的物流公司,小规模的 都有哪些税费要交呢,有没有税收优惠政策呢?
稳岗补贴要如何申请?
老师你好,实物工作中银行流水和凭证装订在一起还是和申报表装订在一起?
请问,老板要开很多歺饮连锁店,税务筹划中,是以总分公司形式好?还是各分店做个体工商户?还是总部以投资方形式投资各门店?哪种税负低?
老师,会计处理,如何判断借方是材料采购还是在途物资呢?
老师。电子税务局里的税费优惠政策红利账单的 我的意见建议改怎么填写
有出纳老师吗。出纳工作都那些呢
购买办公桌,没有付款,为什么贷方是预付账款而不是应付账款老师
那这个应交税费-待认证进项发票,应该填在资产负债表的应交税费那行吗?应该体现为负数吗吧
同学,你好 应交税费-待认证进项发票 不填的
我们用的财务软件结账的时候,资产负债表那应交税费那就体现为负数了,那个待认证发票那个进项税额就填在那儿了,那如果不填的话,就不平衡了吧
同学,你好 这样的话,那你需要填写了
就是说也可以填写在应交税费那个科目里面是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
还是填写在别的科目里面呢,我们是小企业会计准则
同学,你好 一般来说,企业发生的待认证进项税额填报资产负债表时填报到“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目。
因为不太懂这些 又是自动结账,所以也没有太在意就放在了应交税费以负数填列,这样会引起问题吗
同学,你好 一般不会的
那比如说税务局问起来的话,就解释一下就行了呗。那以后报财务报表的时候,把以前填在应交税费那个数直接填在其他流动资产那就可以了吗?不需要做什么凭证吧
同学,你好 是可以的 不需要的
好的,非常感谢您
不客气,祝工作顺利