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2023年暂估的成本 借主营业主成本贷应付账款 当年已经开具发票,但是员工没拿来报销,现在2024年拿来23年发票,分录怎么写?

2024-02-04 15:35
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-04 15:37

同学你好 金额差距是否大 按实际经济业务需要调整12月账 利润类科目以 以前年度损益调整替代 如果金额很小 计入当期科目即可

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您好,冲销暂估,再按照发票做账就行了。
2024-02-04
同学你好 金额差距是否大 按实际经济业务需要调整12月账 利润类科目以 以前年度损益调整替代 如果金额很小 计入当期科目即可
2024-02-04
你好 这个你直接放到2023年的凭证后面的
2024-02-03
你好,同学 冲回暂估,按照发票冲入入账
2024-02-03
你好同学!来票后,冲原来的分录(负数),再写一个正数分录(贷应付账款)
2024-01-11
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