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老师好,请问汇算清缴因业务招待费调增,分录怎么做?

2025-02-04 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-04 15:10

超过扣除比例调整的不需要做账务处理

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快账用户1426 追问 2025-02-04 15:14

不做(小企业会计准则) 借:营业外支出 贷:应交税费-应交企业所得税 分录吗?

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齐红老师 解答 2025-02-04 15:22

你好,你需要交企业所得税 借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税 补计提的企业所得税 不是调增的账务处理

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快账用户1426 追问 2025-02-04 15:29

要不要调资产负债表?

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齐红老师 解答 2025-02-04 15:29

不需要 你账上和申报上去的是一样的数据。

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快账用户1426 追问 2025-02-04 15:32

年未资产负债表中,期末数中 利润分配-未分配利  减期初数不等于本年累计利润?

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齐红老师 解答 2025-02-04 15:37

对的 做了上面的之后就不平

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快账用户1426 追问 2025-02-04 15:43

是要调吗?

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齐红老师 解答 2025-02-04 15:45

调整不调整都可以的,你当年不一致次年之后就一样了这个不影响

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快账用户1426 追问 2025-02-04 15:55

明白,谢谢您!

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齐红老师 解答 2025-02-04 15:58

不用客气工作愉快

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超过扣除比例调整的不需要做账务处理
2025-02-04
业务招待费调增部分,不用做会计分录
2023-05-27
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-04-06
您好,纳税调整是不用做账的。
2024-04-15
您好,你是指调增交税了,是吗?
2023-06-08
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