超过扣除比例调整的不需要做账务处理
年度汇算清缴调增的业务招待费和职工福利费怎么做分录
你好老师,3月份汇算清缴时业务招待费调增,3月份又缴纳税,怎么做分录
你好老师,汇算清缴时业务招待调增,当月缴纳税款怎么做分录?
老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师你好,汇算清缴,业务招待费调增部分的会计分录怎么做
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
不做(小企业会计准则) 借:营业外支出 贷:应交税费-应交企业所得税 分录吗?
你好,你需要交企业所得税 借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税 补计提的企业所得税 不是调增的账务处理
要不要调资产负债表?
不需要 你账上和申报上去的是一样的数据。
年未资产负债表中,期末数中 利润分配-未分配利 减期初数不等于本年累计利润?
对的 做了上面的之后就不平
是要调吗?
调整不调整都可以的,你当年不一致次年之后就一样了这个不影响
明白,谢谢您!
不用客气工作愉快