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2023年暂估的成本 借主营业主成本贷应付账款 当年已经开具发票,但是员工没拿来报销,现在2024年拿来23年发票,分录怎么写?

2024-02-03 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-03 16:32

你好,同学 冲回暂估,按照发票冲入入账

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快账用户5557 追问 2024-02-03 16:32

求分录求分录

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齐红老师 解答 2024-02-03 16:33

借主营业务成本-负数 贷应付账款-暂估---负数 按照发票 借主营业务成本 应交税费应交增值税 贷应付账款

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快账用户5557 追问 2024-02-03 16:34

我是不是还要记下来,比如去年暂估了10万发票,到现在才来了两万,我是不是要纳税调增2万,我要自己记下来,看2023年12月底的账应该看不出来

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齐红老师 解答 2024-02-03 16:34

是的,最好是有登记比较好的

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快账用户5557 追问 2024-02-03 16:44

跨年了不需要用以前年度损益调整这个科目去替代主营业务成本?

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齐红老师 解答 2024-02-03 16:48

不用的,因为实际一正一负,差额没什么影响

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