销售方开具红字信息表
上个月,销售方开出一张增值税专票发票给购买方,发票金额开错了,购买方还没认证, 现在发票要冲红,需要购买给销售方开红字发票信息表吗?
购买方发票认证抵扣后,发生退货,需要购买方开具红字信息表给到销售方开具红字发票,之后的发票联和抵扣联需要给到购买方吗?如果购买方没认证抵扣,由销售方开具红字信息表和红字发票,开出来的发票联和抵扣联需要给到购买方吗?
以前专用发票是购买方认证了,购买方需要开红字信息认证,销售方才能开红字发票,现在是不是专用发票只要跨月了,即使没有认证,就得购买方开红字信息表,销售方才能冲红
我公司为销售方,6月开具的专票税率错误,需要冲红重新开,红字发票信息表是谁申请?我们还是购买方?
老师,销售方开出的专票,购买方没有认证。发现错误,需要冲红。谁开具红字信息表?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
如果认证了呢?就是购买方开?
跨月的专票,
认证了,就是购买方开
老师,质保金到期,要马上付款,但质保期内,出现施工问题,公司自己解决,那么发生的劳务成本,怎么做账务处理?
若从质保金中扣除,可直接冲减质保金
怎么做分录?请老师列出
请老师快点
借:其他应付款-质保金 贷:银行存款
老师,你没听懂我的问题,我是说本来吧就做了计提有应付账款质保金本来就是挂在账面上,现在是要从质保金里边儿扣除。在这期间发生的维修成本,怎么平账?
借: 应付账款-质保金 贷:银行存款或管理费用-维修费
老师,当初计提1万质保金,如今费用要扣除6000元,实际付款4000元,发票也开给我们4000元,请您指教分录怎么做
以前年度计提了。需要怎么冲?