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上个月给客户,跨月红冲了一张发票,然后又开了一张正确发票,那红冲的一笔也是要算进上个月收入里面报税是吧

2024-02-01 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 14:23

当月直接红冲就不用账务处理。

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齐红老师 解答 2024-02-01 14:23

不对,我看错了。上个月是正常进行确认收入处理的。

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快账用户7386 追问 2024-02-01 14:47

意思是当月开的跨月红冲发票,是冲减当月收入吗

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齐红老师 解答 2024-02-01 14:50

好对的,开红字发票时,红冲当月的收入。

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相关问题讨论
当月直接红冲就不用账务处理。
2024-02-01
同学你好,需要都寄给客户;
2022-03-15
同学你好 红冲也是需要给客户的;
2021-12-22
不是,这个冲红的记账凭证 这个发票联和记账联,都贴后面,客户退回来的这张错误的发票联贴之前蓝字后面或者是贴红字分录后面可以,这个申报是蓝字加红字去申报,这个是减掉之后去申报,要是负数话,这个直接0申报,之前有学员反馈问过税局负数话这个直接0申报了
2020-09-15
同学你好,如果有开的蓝字发票金额大于红字发票金额的绝对值,直接冲减蓝字发票的金额来申报,否则,填写负数,如果不能填写负数申报的话,需要到税务局进行非正常申报处理。
2022-06-03
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