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11月开了张发票,12月红冲了又开了一张正确的, 发票状态现在12月报11月的税的时候11月开的那张发票还是按正常发票处理吗(11月那张发票显示已全额红冲)?

2023-12-12 12:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-12 12:31

对的,是的,需要这么做的。

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快账用户5477 追问 2023-12-12 12:36

好的谢谢。 哪12月报税怎么处理? 12月红冲的11月那张负数发票作进项税额转出吗? 负数发票做负数分录

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齐红老师 解答 2023-12-12 12:38

红冲在做正确的一正数一负数是零。

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快账用户5477 追问 2023-12-12 12:44

哪12月也不用管了吗? 无需做进项税额转出 只有红冲了不开正确的发票,申报增值税才需要做进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2023-12-12 12:47

你好,你单位开出去的还是收到的?

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快账用户5477 追问 2023-12-12 12:49

是我们开出去的,对方未认证,次月我们红冲了又开出去了一张正确的

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齐红老师 解答 2023-12-12 12:51

你不涉及到进项转出。

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快账用户5477 追问 2023-12-12 12:59

什么时候涉及到进项税额转出? 是我们收到的发票对方红冲了,我们才进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2023-12-12 13:00

蓝I发票认证了 开红字信息表的需要

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