是的,就是说的那样子
老师,贸易型一般纳税人在今年5月份的时候开了一张专票出去,现在客户说之前的开票资料不齐全,叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗?
一般纳税人公司,前几个月给客户开了一张专票,现在客户说之前的开票资料不齐全,他们那边不能报销,叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗?
老师,贸易型一般纳税人在今年5月份的时候开了一张专票出去,现在客户说之前的开票资料不齐全,叫我红冲再重新开一张。我是直接开一张负数专票再重新开一张正确的专票吗?这张专票还没有认证的。
比如这月重新开了一张普票,又红冲了上个月开错的这张票,填报的时候,隔填各的表吧,红冲的应该是填报那张表呢
你好老师,十月份冲红一张9月份的发票,金额负10000,然后重新开具了一张金额相同的正数10000的发票,其余的没有开票,十月份一共开了这两张发票,这个在这个申报期填报报表的时候,怎么填?
老师您好:A是承租方,通过和B签订融资租赁协议向C购买货车一辆,货车总价值13.5万,A向B支付首付款4.5万,剩下本金9万+利息8996.4元A分24个月向B支付,每月支付4124.85元,过后A收到C开具的货车发票,生产用,可抵扣,请问老师这个会计分录该怎么做。
可以用搜狗v模式解方程不?
老师,请问假如A某有个个体工商户,并且他在一家单位上班拿工资,个人所得税汇算清缴需要填写哪几个表?
老师,上百人兼职,用一般户发工资,没有申报个税,有什么风险,对公司和对老板来说,培训机构,应该怎么做才对,其中兼职有些课时多的,月薪能过1万,该怎么处理才对呢
公司银行贷款涉及的税务处理
老师这个政策还能用吗 2012年15号公告第六条,以前年度应扣未扣的支出在5年内取得合规发票的可追补至业务发生的年度扣除,然后更正以前那个年度的所得税申报表,如果有多交税款可以退税或者递减当年度的税款 根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。
老师,政府部门,财政,交通罚款,这些单据哪些是可以直接可以报销的?
老师,公司出售一台旧机器,但要分3个月才能开完票,那这台旧机停止折旧是在开票的笫几个月
老师,受胁迫订立仲裁协议不是可撤销吗?不是无效吧
郭老师,其他老师不要接,允许抵扣的金额怎么算的? 刚刚汇算清缴的问题