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去年供应商开了票,今年作废了,重新开了,怎么处理?

2024-01-31 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 11:38

同学您好,首先需要进行的是“冲红”操作,即对原先错误入账的发票进行冲减。然后,针对本年重新开具的发票,将其入账。这一部分会计分录为:借:相应的费用科目;贷:应付账款-供应商。在以上会计分录中,相应的费用科目应该是当前的正确科目,这样才能保证账务处理结果正确、准确。

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同学您好,首先需要进行的是“冲红”操作,即对原先错误入账的发票进行冲减。然后,针对本年重新开具的发票,将其入账。这一部分会计分录为:借:相应的费用科目;贷:应付账款-供应商。在以上会计分录中,相应的费用科目应该是当前的正确科目,这样才能保证账务处理结果正确、准确。
2024-01-31
先做相反分录,再做重新开具发票分录
2025-01-16
您好! 跨月跨年的发票不能作废,需要开具红字发票进行冲红,再开具正确的蓝字发票。
2021-01-13
同学您好,收回原发票,红冲后重开专票    
2023-07-04
直接收回普票红冲就行
2024-02-19
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