您好! 跨月跨年的发票不能作废,需要开具红字发票进行冲红,再开具正确的蓝字发票。
我今年七月份打发票打重了 忘记作废了 今天才发现的 怎么处理这个问题
您好 老师 有个去年12月份开的发票 今天要作废重开 跨年了 怎么处理呢
老师,12月开给客户一张专用发票。客户说开错型号,需要作废,现在是1月,跨月跨年了,这种需要怎么处理呢?重开的话,能把12月份的收入和1月份的合在一起开吗?
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
9月份的费用和发票,然后在10月份申请付款,做账可以入10月份的账里吗
老师:请问一般纳税人收到个体工商户的发票,个体工商户没有对公账户,收款方是私户,导致发票和收款人不一致,请问这种情况对一般纳税人怎么做账务处理?
老师:请问,个税手续费返回,计入其他收益的情况下,在利润表对应的数据是显示在哪个科目啊?
客户有60000不给了,一直话这应收,可以慢慢用现金平账吗
老师,你好,公司签了一个月的劳务派遣合同,跟个人签的,直接发工资给个人,申报个税,是按照工资薪金还是劳务报酬申报?
24年12月暂估了成本10万,25年取得发票8万,增值税1.04万;小于暂估成本该怎么做账,需要汇算清缴时补税吗?(执行小企业会计准则)分录请帮忙写一下
5000以下的都不做固定资产,费用化;含空调 茶桌 投影仪 饮水机 打印机这些都可以吗?
的进项税,和电子税务局里的进项税有几分钱的差异怎么处理啊?可不可调账,因为是计算抵扣的农产品,比如按照电子税务局计算的数去调账,不进营业外支出,直接调分录里的数字
管理部门购买一台笔记本电脑3000.专票,进项300.合计3300,请问入固定资产还是直接入管理费用-办公用品配件
请问老师,环保检测公司购买的检测设备是计入机器设备还是办公用品
电子普票
电子普票也是不能直接作废,需要红冲重开。
我知道 需要开红字发票。我的意思跨年了怎么账务处理。
您好!本期开具的红字发票在本期冲回相应的收入 借:应收账款-XX单位 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税(销项税额) 红字 同时冲回成本: 借:主营业务成本 红字 贷:库存商品 红字 最后按照蓝字发票再确认一次收入和成本,希望可以帮到您!