你好,可以的,不过要调的话就得要看你一开始拿回来的绩效是怎么做的凭证 比如借,原材料应交税费,应交增值税进项税额贷,应付账款,如果这个进项税多了几分钱,你就减少进项税,然后增加原材料的金额。
农产品耗用率 投入生产的农产品外购金额/生产成本 不含运费 税务局给核定了一个,打开表这个率自动出来,但是可以修改,每个月因为进的油电费都不一样,按 核定的耗用率计算抵扣就可以吧。用不用每个月都改成 实际账上的耗用率。 年末的时候根据什么调整全年的耗用率? 年末的时候根据新的行业耗用率调整本年税务局核定的耗用率和已经抵扣的进项税金额。 还是根据新的行业耗用率调整本年账上的实际耗用率。 如图片 这个表里面的主营业务成本,是只包括当期耗用农产品金额还是包括农产品金额,工资,电费,折旧费,所有的当期成本金额。
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
发现账务系统上待抵扣认证的进项税额多于电子税务局勾选平台上的数额(时间久远已查不到什么原因导致有差异),账务上要怎样处理多出的余额?具体要做什么会计分录呢?是要把剩余的进项税额转出?请列明会计分录。
发现账务系统上待抵扣认证的进项税额多于电子税务局勾选平台上的数额(时间久远已查不到什么原因导致有差异),账务上要怎样处理多出的余额?具体要做什么会计分录呢?是要把剩余的进项税额转出?请列明会计分录。
23年迁移账套应付账款数据乱了,现在用分录调整借贷用什么科目呢?或者有什么其他方法,当时试算平衡了的
处置资产,什么情况下计入资产处置收益,什么情况计入营业外收入或营业外支出
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的!
广西的公司供货给上海的公司,但是货物是到广东的,需要备注发货地和收货地吗?
在凭证上修改去年第三季度增值税凭证,是不是不会影响财务报表
老师你好,如果要找和财务有关的工作,没有多少财务基础,[只是过了注会专业阶段,有一点点财务基本岗位经验但真的很少。]除了齐红老师的一般纳税人全盘账。您感觉会计学堂里还有哪些课要优先的听一下呢?或者说哪几个方向,您能排序一下吗?我想照着顺序学一下。例如,是不是内外账很重要呢?例如是不是财务报表的编制不太重要呢?
老师,我暂估十几种材料,做在一张凭证里。现在两三种材料的发票到了,可以只红冲一部分吗
老师,请问现在还能申报账本印花税吗?
请问财务报审表是什么
收到一张简易计税的进项发票21万(增值税6000左右),这个项目有个特殊性,业主不需要发票,所以就没有以公司名义签合同,但是找的劳务我是对公支付的,所以我要求他们开的票,那现在我没有开票出去,收到票了,那这个21万的进项发票,增值税6000元我抵扣材料税有问题吗
老师你太厉害了
你好,不用客气的了,满意的话麻烦给个五星好评,谢谢。