工资和社保都是在发生的当月计提的哈。不能直接支付
老师,请问前任会计做工资、社保计提,和缴纳社保公积金的时候,会计分录如下图。请问,这样做对吗?
你好,老师,计提工资,计提的金额是没有减掉社保和个税的金额吗,计提的什么怎么做分录,支付的时候怎么做分录
老师你好,想请教一下你,不计提工资直接发放怎样做分录?但交社保的时候又计提了
老师,请问计提工资和社保,以及支付的时候,如果做会计分录
老师,请问一下计提社保和缴纳社保的分录是什么?以及计提工资和发放工资的分录是什么?
老师年报财务报表现金流量表有个期初现金余额没填上但是年报报完了改一下财务报表的现金流量表还用改年报吗
老师,A公司是和村里租的厂房,村里开票给A,然后A 又转租一部分给B公司,A开房租发票给B公司,需要缴纳从租的房产税吗
请问公司以前未建账,去年的收入已到账未开发票,今年开始建账,在今年开的发票,那这个发票怎么入账?
企业买的荒山,不备案能享受免征城镇土地使用税?
这个合计金额 是不含税金额合计 还是价税合计金额
老师,在一个月内做以前的科目到未分配利润,然后在汇算清缴表,只要未分配利润在前就可以是吧
管理费用跟销售费用2个做混了,导致要调增,我现在要调整成正确的,我填财务报表应该怎么弄呢?
有一个问题,去年款已收,没开发票,今年开的发票,这个发票怎么入账?
老师,我想问下个体工商户查账征收,我们属于批发零售进货卖货的性质,这种属于买卖合同吧?个体工商户印花税不需要申报?
你好老师我电子承兑4月12号到期,我4月18号就提示付款了怎么办
那一般什时候才支付?
申报社保和发工资时支付
计提和支付怎样做分录?
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬-各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
好的,谢谢!
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