您好,2月报个税的时候这个提成我可以和1月工资合并在一起报,可以的 2.所有的个税能在提成里扣的,就是先扣还是后扣的问题,总的金额不会有影响
请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
老师,关于个税申报问题。就是,我们公司是在这个月(2月份)发放1月工资。但是,在1月份过年放假前有发放优秀员工奖金。好几个部门的人都有涉及。请问,1月份发放的优秀员工奖金,也是需要合并在1月份工资里面给他们一并申报1月份个税吗?
老师,我们公司工资是当月25日发放,也就是1月发1月的,但是个税一般是2月才能报1月的。然后现在我们有一个2023年的提成是要在2月发放,2月报个税的时候这个提成我可以和1月工资合并在一起报吗?还有就是报完之后该扣的个税我能不能在提成里面扣除。
老师,我们公司工资是当月25日发放,也就是1月发1月的,但是个税一般是2月才能报1月的。然后现在我们有一个2023年的提成是要在2月发放,2月报个税的时候这个提成我可以和1月工资合并在一起报吗?还有就是报完之后该扣的个税我能不能在提成里面扣除。
比如1月工资2月发放3月报税。但是我在扣个税时候1月按照当月能减除的标准扣了。但是1月工资实际在3月报税算2月所属期,这样报税时候不就多扣了一个月的减除费用了吗
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?