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老师好,本月没有业务,开了销项负数发票,行成应交税费-销项税额,负数4700,老师本月报增值税我们用缴税吗?如果不用的话,这4700在申报表上形成了退税,还是留抵税?

2024-01-29 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-29 15:55

这个形成了以后带递减的税,不用退税

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快账用户8398 追问 2024-01-29 15:57

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-29 15:59

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这个形成了以后带递减的税,不用退税
2024-01-29
4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票, 你们1月咋申报的这个??
2020-12-29
这个一般不查的,但是你的负数销售额你看一下你能申报了吗
2023-06-15
这个一般不查的,但是你的负数销售额你看一下你能申报了吗
2023-06-15
你好,没有退税的可以本月留抵啊,印花税就是开票金额,不是负数
2022-02-16
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