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4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税

2020-12-29 14:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-29 14:27

4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票, 你们1月咋申报的这个??

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快账用户6022 追问 2020-12-29 14:32

1月按不含税销售额申报的,昨天去税务,本来要改4月报表,税务说一月应该按全部票面金额申报,即销售额+税款

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齐红老师 解答 2020-12-29 14:40

这个1月是开发票这个不含税去填写含税下面去申报???

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齐红老师 解答 2020-12-29 14:40

免税下面去申报这个??

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4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票, 你们1月咋申报的这个??
2020-12-29
你好,这个系统就是这样设定的。
2023-05-17
这个形成了以后带递减的税,不用退税
2024-01-29
可以的,但是这样情况需要去大厅申报纳税。
2023-02-10
你好!针对你这笔业务是在3月把税交了,4月补开票,在4月开票后申报表中就在未开票收入那里填入负数,而在开票数据里面填入正数,这样一正一负,在4月就不用交税了,实际上这笔业务在3月提前把税交了
2019-08-08
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