你好,这个系统就是这样设定的。
4月的增值税申报表填错了,可以不去税务修改吗 我们是生活服务行业,今年免税,4月发生了一笔退款,是对1月一笔收入的红冲,因为一月开的带税率发票,会计在申报时,填的销项税额负数,造成发生销项税额负数,形成留抵税额,实际上1月按免税申报的,就没有交税
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问老师,本月开了红字发票,是冲减上年的发票,那本季度申报企业所得税的时候营业收收入怎么填写呢?按正数发票与负数发票抵减后的金额填写吗
请问老师,我之前是小规模,4月份升为一般纳税人,4月份冲红了3月份一份普通发票,同时4月份也开具了一份专用发票,专用发票的金额小于普通发票负数的金额,请问我这个普通发票负数金额,怎样填列申报表?
你好,请问,酒类经营、食品经营、日用百货经营,的税负率是多少哦?谢谢
老师,我想问下一般纳税人 建筑行业,增值税税负率和企业所得税税负率分别是多少
老师,请问全面一次性领奖也会合并到个人所得税汇算清缴里面计算吗?
加油发票可以开专票吗
我们公司是2022年注册的,注册资金是50万,这样会受5年实缴完成的限制吗
例如4月份的进项不够,5月份开的进项 报4月份税的时候5月份开的进项可以低4月份的税吗?
老师你好,工程项目上去年来的一个成本发票,已经结转成本了,今年月初红冲了,这个我这边怎样入帐呢?
转让股权,具体是按照资产负债表哪个数据进行计算
股权转让申报是在自然人扣缴端分类所得里申报吗?这里填的是转让人还是受让人?
老师以前开的0税率普票现在红冲了0税率3万,有风险吗。我这个月要是开33万冲了这个就30万了会交税吗?报表操作跟账务处理有特殊要求吗
难道现在多缴纳的税款直接退不回来了吗
你好,你可以申请退税,也可以申请留底。看当地的政策。
好嘛,谢谢老师
你好,不用客气的了。