是你申报错误,要更正申报,跟做账无关哈
2月没有出口销售额,但我申报的时候,报了,实际这笔业务是3月份开的票,现在导致3月份又要申报一次,这种情况该怎么处理
7月份是小规模纳税人,税率是3%,开了100万,但是连续12个月的开票金额超过500万了,在报税的时候就是一般纳税人的报表了,税率就是6%了,增值税就多了3万,这3万在做账的时候怎么处理呢?
老师,麻烦问下企业所得税汇算清缴的时候,我职工福利费贷方是3万,借方是2万,我报企业所得税账载金额和实际发生额的时候怎么填报呢?
老师您好,我们公司2月份开了一个免税发票金额是2万元,在纳税申报的时候免税里面填了金额2万元。3月份发现开错了,就红冲了,但是3月纳税申报的时候没有填负数2万元,我现在发现这个问题,要怎么操作整改呢
老师,请问我实际开票金额是3万5,但是我报税的时候写成了3万2,那这3千的差额,我在做账的时候该怎么处理呀