你好,是没有确认销项税吧,借银行存款贷主营业务收入做的这个吗?
开给客户的发票,客户说开错了,然后开了红字发票,那怎么记账呢,之前确认了收入销项税额需要转出吗
老师,我们属于服务业,客户太多而且很少重复,客户打款,有的开票有的不开票,销,售有时也不跟客户确认是否开票。请给一个合理流程,1要不要要求销,售跟客户确认是否开票?如果业务完成两个月客户还没说要不要开票怎么办?还有就是客户一开始说不要票已经做了无票收入,后面又来要票怎么办?总之就是需要一个合理的让账上不挂账的流程,
我们是一般纳税人,确认了未开票收入,已经用进项抵扣了,后期客户又叫我们开发票,这个时候咋办呢
前期客户么要求开票,确认了无票收入,进项抵扣了,可后期有要求开票,这个账务怎么处理呢
老师您好,请问1000万合同,还没有执行,客户直接给我们打款200万,这时候怎么确认收入呢?没法确认吧 是不是开票了就要确认收入?还是开票了可以不确认收入?还是不可以开票?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
如果是的话,借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 借应收账款 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税销项
对对对,没有确认销项税额
那你就按照上面的来就可以的