您好,借管理费用/销售费用等,贷银行存款等
老师,酒店充值7000元住宿费。用于招待,这个怎么做账务处理?
业务招待费费账务处理怎么做
业务招待费怎么做账,还有税额怎么处理
招待费的账务处理怎么做
业务招待费取得的专票,怎样做账务处理
老师您好!请问收到出口退税款后企业进项留底怎样调整会计分录。谢谢!
你好,请问年会服装怎么入账
老师:银行询证函盖什么章?
老师,你好,我公司电商,在抖音12月新开了一个店铺, 现在,今天1.23号导出12月份的表,是按已完成的订单核算 每个订单数量数量都是1 商品单价合计是2816.5 订单应付金额合计2777.7 优惠总金额18.91 支付优惠7 红包抵扣26.89 平台实际承担优惠金额38.8 请问下,这个月的销售额是多少? 上边几个数字的逻辑关系是什么 谢谢
计提工资的时候里面有迟到扣款,这时候不用分出来,实际支付的时候在贷方做其他收款吗
老师,年底发现,管理费用多记了,12月来没结账,应该如何调整
老师,平时只做流水账,现在年底了怎么准确的算出一年的利润
我公司上年度费用少记,本年进行以前年度损益调整,不影响本期的损益;但是涉及计提盈余公积和上交利润时,是否要考虑该部分,用本年利润-以前年度损益后再计取法定盈余公积和上交利润
老师,个体户四季度预缴,出来这个是要大厅申报吗
老师我们是建筑工程一般纳税人,现在是被挂靠方,乙方提供了一张42428.63的普票,没有提供够成本票,我们工程怎么和挂靠方结算,结算方式是92%的成本票+2%的所得税,增值税是不含税9%,印花是合同的0.0003,水利基金是不含税的0.0005,应该扣对方多钱
税费不用单独记账吗
具体招待的内容或项目是?