直接原分录红冲多做的管理费用
老师,请问我们六月份多记了一笔管理费用,现在9月,6月已经结账了,该怎么调整?可以用以前年度损益调整吗?
老师,请问,发现20年12月管理费用多记了2700,怎么调整,汇算清缴要调增吗?
老师,20年12月,将一笔应该计入管理费用科目的,计入到了长期待摊费用,21年也一直没有摊销,想在年底调整过来,该怎么调整?
老师,20年12月,将一笔应该计入管理费用科目的,计入到了长期待摊费用,21年也一直没有摊销,想在年底调整过来,该怎么调整?
老师,去年12月份有笔支付了20000.发票少开了1500,老扳说12底会开的,所以我20000做了管理费用,那么本年利润也结转了。现在在做Ⅰ月份帐时,发现1500不是少开了,而是别人收的押金,所以这1500应该减少管理费用进其他应收款,问,这跨年度的管理费用如何来做科目调整分录?
行政单位,账已年结,后报决算时因为各种审核要求,需要把原本对的科目调整到牵强的科目去,是直接改原来的账吗,还是专门做一笔根据决算审核要求改账的一笔账
老师好,公司最近大装修,找了很多瓦工,木工,工资都是对公转的,又没有票,也没有签合同,我改怎么处理账务合规呢,需要哪些依据,做什么科目呢?一头雾水
固定资产清理,是否需要申报纳税,是一起放在收入里面么
老师,个人开的这两张发票能不能用
请问老师。单位是做熟食酱香鸭的。一只活的鸭子进价30元每支,经过拔毛后变成没有毛的鸭子(没有毛的鸭子分为,拔毛后完整的可以做成酱香鸭出售的;另外就是拔毛过程中有损耗的,做成福利鸭给员工发放)。但是成本结转是一起结转的,导致残次品做出来的鸭子成本跟出售鸭子的成本一样,比如都是50元的成本。零售价88元给市场。但是给员工按照视通销售单位领导说按照44元,比成本还低计算的销项税。这样处理正确吗?
一般纳税人: 1、购买花生油、电视机等给职工取得的专票可以认证抵扣增值税吗?会计账务处理入“管理费用-职工福利费”科目 2、支付餐费、住宿费取得的专票可以认证抵扣增值税吗?会计账务处理入“管理费用-业务招待费”
老师你好,小规模建筑公司,原来对方欠我们公司30万元。现在我公司需要买他公司材料,可以直接写分录 借:原材料30万 贷:其他应收款-某公司30万吗?这样写的分录对吗?
请问我们是小规模,这个月在个税申报系统申请的单位手续费,请问如何做分录
销售的二手机器时,如果低于净值时,请问下怎样打折开票的?
计提了应付利润 什么时候申报 付的时候申报还是计提了就要申报
7月份的比如说1000元 7月份已经结账了 做的时候 借:管理费用 1000 贷:库存现金1000 结账时:借 本年利润1000 贷 管理费用1000 现在发现这1000元多记了
12月做这个就行 借:管理费用 -1000 贷:库存现金 -1000