对的,是的,开普通发票,不管是什么行业的都给他开普通发票。
老师 林业局(设计院)可以开增值税专用发票吗?还是只能开普票呢,如果给他们开了增值税专票,他们不认证,对我们有什么影响吗
老师,请问我们单位向个人租房,个人不给我门开票,开收据,我们单位可以入账吗?有什么影响? 如果要我们单位去税务局代开租房发票,这个对我们单位又有什么影响?
给政府单位开的电子普通发票,如果我单位把发票红冲了,政府单位知道吗?
老师,我们建筑业给政府单位可以开普通发票吗?如果开专用发票有影响吗
给政府单位开维修发票,应该开增值税普通发票,由于工作人员疏忽,开成增值税专用发票了怎么办?这张票会一直滞留在我家开票系统而无法抵扣,这对我们有什么影响吗?
EXW成交方式下,实际没有产生杂费,深圳出口,在报关的时候需要杂费这栏预估填写吗?
纳税筹划师 练习题,[复合]某互联网企业2024年向员工发放年终奖,员工A的年终奖为5万元,员工B的年终奖为10万元。企业选择将年终奖单独计算个人所得税,适用的税率为: 3%(不超过36,000元的部分) 10%(超过36,000元至144,000元的部分) 20%(超过144,000元至300,000元的部分) [复合单选][难度: 0.5][分数:5]员工A的年终奖应缴纳的个人所得税为______。 [A]1500元 [B]2500元 [C]3500元 [D]4500元 [参考答案]A 二、正确计算逻辑(税法规定) 根据《财政部 税务总局关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知》(财税〔2018〕164号),年终奖单独计税步骤如下: 将年终奖除以12个月,匹配月度税率表: 50,000÷12≈4,166.67 元50,000÷12≈4,166.67元对应 月度税率表第二档: 税率10%,速算扣除数210元。 计算应纳税额: 应纳税额=50,000×10%−210=4,790 元应纳税额=50,000×10%−210=4,790元
老师,折扣,九折商品怎么做账?谢谢
老板说房地产开发公司一个项目没有决算,代表啥意思?
老师,我想问一下就是公司是从20年到24年的7月,我导出的科目余额表也是从20年到24年的7月,表上利润分配它是20年的,本年利润就是20年到24年7月的这个发生额,然后我现在换了新系统,录期初的时候没有注意这个问题,导致凭证在年末结转的时候,把这20年到24年7月的本年利润所有发生额变成了24年全年的本年利润发生额,但财务报表上的数据是能对应上的,我需要重新在系统上将期初数据调整过来,还是直接呃,按这样可以继续下去做账。
房地产开发公司的会计负责人兼经理应掌握企业哪些资料,?
报销业务招待费需要那些原始凭证?审批类的文件或者表可以不?
请问进口货物会产生汇兑损益吗,外币无余额,人民币付汇。进口货物的入账价值是付款的金额还是增值税缴款书上不含税的完税价呢?
老师,员工退回多发多计提费用的工资,会计分录怎么做
老师我是小微企业,填年报不知道错哪了
为什么?如果开普通发票的话也是九个点的税率吗?
对的,是的,一样的税率,因为对方他抵扣不了的。
我们家是一般纳税人,如果开普通发票,我们的增值税进项能不能抵扣
可以的,一般计税可以抵扣的。
一般计税的,你开专票普票一样交税。
还有我们工程开工的时候预交的税款,可以申请退税吗?申请退税,税务会稽查吗
你们是多交了吗?你没有多交的话,不能申请退税。
多交可以退?
可以 去项目所在地税务局申请退税
预交一般按照什么预交
合同或者是发票都可以。
老师,我们给政府开百分之九的普通发票,我们的进项税是可以抵扣的,如果进项票多,超过之前预交的,是要到项目所在地税务局申请退税的,我理解的正确吗
申请退税有风险吗
你好,你预缴的时候就不允许抵扣进项,它是扣除分包款。
嗯嗯老师我上面理解的对吗
你好不正确的,不对的。
那块不正确
进项不允许抵扣,你没有看到我上面回复的吗?你预缴的时候预缴多了,本来应该预缴20,你预缴了30,这个差额可以给你退回呀,但是你上面说的那个有进项抵扣,这个不对呀。
那意思就是我们购买材料也不需要增值税发票了
这个怎么不要增值税发票,你回企业所在地这里可以抵扣不是吗?你预缴的时候没有发票可以