你好 不需要调的呀 在汇算调整后未分配利润本来就会对不上的 这个不需要管的 是正常的
老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
19年结账,利润分配亏损20万,汇算清缴的时候调整暂估成本,还有超出的业务招待费等调增50万,多出的已经补税了,实际19年的利润已经没有了,但是账上还有这20万的亏损,我该怎么调账才能把这个亏损调平了,如果一直在账上就该影响今年的利润了 想要账表一致
去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
我司是小规模纳税人,上年度净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候调增了几个项目,净利润变成正数,所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问,今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗?还是说汇算清缴调增过了,那么上年度亏损的数据就不能在弥补了?
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
请问所得税汇算申报在5月31日前随时都可以填写申报吗?
麻烦问一下老师,公司股东要查公司的账,需要办理什么手续吗?公司财务报表可以电子版发到股东群里吗?股东要所有银行流水明细和费用单据,这些可以提供吗?
老师:汇算调账的发票怎么做账务处理?怎么做报表?做好后是单独放还是放在一季度的凭证里?是去年付款的上个月收到发票,因为去年有利润,想降低所得税
老师好,我们是个体工商户,现在要申报,我想问下这个211890.45数据是怎么得来的,和我查询的开票金额不一致啊
老师,数电票这月初还未报税,是否可以开票
请问老师,单位是动物园,有个场地,场地上有儿童游乐设施,把这块场地+设施同时租给第三方,请问动物园开什么发票,经营租赁 5% 还是,有形动产租赁13%呢。
问题没有问完就不能提交了
老师,我们成立了独立的工会,开立了工会账户收到去年的工会经费返还,把这笔钱转入了基本户,做账的话怎么做?
老师,公司收到了资本金还多了100万转对外投资款,我应该怎么做账,交印花税要念对外投资款吗?
去年支付材料款的发票
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