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本月开出去一张发票做的分录为借应收帐款贷主营业务收入贷应交税费应交增值税 那月末结转的时候也没有收到款 那月末结转的时候分录可以写成借主营业务收入贷本年利润吗?

2024-01-25 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-25 11:05

的这个分录是正确的,对的对的。

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的这个分录是正确的,对的对的。
2024-01-25
你好! 思路是对的 结转分录是 借主营业务收入1000 贷本年利润1000
2020-12-03
不是工程结算结转到主营业务收入,是根据完工进度,你们开发票就是按完工进度开?
2021-03-26
一、第一问,月末不需要结转。 1、采购的分录是: 借:库存商品1000 借:应交税费——应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款1130 备注:就是说这个是采购的可以销售的库存商品,当有收入时,才结转对应的成本。 二、第二个问题: 1、销售收入的确认,分录是: 借:银行存款 1130 贷:主营业务收入 1000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)130 2、同时结转销售成本 借:主营业务成本800 贷:库存商品800 三、结转收入的分录是: 借:主营业务收入1000 贷:本年利润1000
2020-12-03
可以的,可以这么做的。
2024-04-02
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