你好 借低值易耗品 ,贷银行
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
你好老师,我想问下,这里如果是说第5年年末,企业有权终止租赁,并且执行权利了,而且没有购买。这里要怎么做账呢。因为使用权资产和租赁负债的账面价值不一样。核销的话肯定有差额,分录不平。我想问的是这个差额该记到什么科目
老师请问一下小规模纳税人餐饮酒店公司2019-2020年买了酒店用品。应该计入低值易耗品的科目结果当时会计误计入固定资产科目并按月计提折旧了。我现在做账务差错调整应该怎么改分录?
老师,请问一下餐饮行业买的蒸笼盖共50元,这个做什么科目啊?需要计固定资产还是低值易耗品,怎样做分录啊
那一次性地垫和桌布呢
同样的处理和这个分录一样。
是计借销售费用-低值易耗品贷银行存款,吗
这个低值易耗品做这一个分录就可以吗?后面还需要做什么吗
需要摊销的吗
一摊销的时候计入销售费用。对的。