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往年已全额计提坏账准备的应收账款,本期确认收不回来,核销时应该怎么做分录

2024-01-25 08:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-25 08:43

借坏账准备,贷应收账款

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快账用户1465 追问 2024-01-25 09:11

这一部分是否会影响期末坏账准备与信用减值损失的勾稽关系呢

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齐红老师 解答 2024-01-25 09:12

你好 这个不会影响的。

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快账用户1465 追问 2024-01-25 09:13

现在坏账期末余额-期初余额与信用减值损失正好差核销的那个金额是为什么呢

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齐红老师 解答 2024-01-25 09:14

那你不能这么算呀,你这样的话,计提了坏账100,然后核销了20,剩下是80啊,然后你的信用减值损失是100,你的坏账余额是80啊,所以它会有差额呀。

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借坏账准备,贷应收账款
2024-01-25
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是的,就是那样做的哈
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2024-09-05
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