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老师,你好,是这样,我们是一家机电设备销售公司,就是进销存这种,之前是有一个老会计代账的,她做的账一直都是每月倒推成本利润,应该是有一个她了解的负税点,看账之前每个月的营业收入开票都是准确真实的,费用发票也是的,但是就是成本这块,一直都是后面没有附明细成本单子,就是分录借:主营业务成本,贷:库存商品这样,增值税是每个月按销项进项抵扣的,就是每个月的利润应该是由税负率倒推的,那请问这样的话有风险吗?要怎么解决呢?

2024-01-24 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 17:20

要是倒推的这样不准确,有一定的风险。

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齐红老师 解答 2024-01-24 17:21

这个需要按实际发生的业务做账,然后按照这个收入成本算出来,利润才是准确的才对,没有风险。

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快账用户6362 追问 2024-01-24 17:30

这个应该就是外账了,实际是两套账的,但是内账每个月的按真实做账要怎么做呢?也就是说是每个月的进项发票就是要有入库单买进的商品价格,然后出库要有出库单,就是销售的商品成本吗?我有一点搞不懂的是库存看了仓库是没有多少存货的,按照每个月的进销的话,那就应该是进项发票实际就是销售商品的成本价吧?

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齐红老师 解答 2024-01-24 17:36

内账是按照真实的采购销售都按真实处理。

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齐红老师 解答 2024-01-24 17:36

进项发票就是真实的成本对的。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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