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请问老师,我们是建筑公司,有个项目开了500万发票给甲方,甲方付了300万,还剩200万是给的承兑汇票,承兑汇票这里怎么做账呢?把应收款项余额冲平

2024-01-23 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-23 14:09

同学你好 借应收票据 这样哦

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快账用户2067 追问 2024-01-23 14:11

借 应收票据 贷 应收账款 然后承兑后是 借 银行存款 贷 应收票据 这样吗?

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快账用户2067 追问 2024-01-23 14:14

承兑汇票是甲方给我们一联,我们去银行承兑的时候把这一联给银行吗?做账的时候用复印件入账?

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齐红老师 解答 2024-01-23 14:18

同学你好 对的 是这样的 你用复印件

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同学你好 借应收票据 这样哦
2024-01-23
同学你好 都有发票吗
2021-10-15
你好 ;     那你们这个开票出去的金额  是你们还没有开展业务发生的。 先做账 :借   银行存款贷 预收账款或者合同负债  应交税费-应交增值税 
2021-09-13
您好 请问分别怎么写的分录 就是个人转账跟收到承兑的时候
2022-08-11
同学你好 甲供材的意思就是甲方自己提供主材料
2020-11-18
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