你好可以报销的,入23年的帐的话费用需要用以前年度损益调整
员工23年年底出差,24年初报销,后面的发票有24年的也有23年的,他放一起提交报销单了,说是不能分开提交,这样我做账,是把这笔报销放到24年做吗?还是把票分开分别做到23和24年,再把报销单复印一份
23年底做了暂估应收 ,但是在24年6月份前还不能开票 取得收入,在24年如何做账?
老师您好,23年的发票还能在24年进行报销吗?做账入23年还是24年,如果做进23年怎么做?
您好,工商年报22年没有做,24年还能做23年的吗?还是22.23年的一起弄?
老师,23年真实发生的管理费用,24年才拿到发票。开票日期是24年的,报销单填写的是24年日期,是否要在24年入账,如果23年计提,24年支付,会计分录怎么写,发票和报销单附在23年凭证里还是24年凭证里,多谢
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗?
会计分录怎么做?
借以前年度损益调整 贷银行存款
如果支付给个人的话,是不是 借:以前年度损益调整 贷:其他应收-A
是其他应付款这里
好的,了解了,谢谢回复
不客气,祝你新年快乐