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你好老师我想问下我计提工资是按照申报个税工资计提的,那实际发放工资从公帐发放和我申报个税不一致,那我后面做账还需要计提工资?

2024-01-21 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-21 15:35

你好,计提数如果跟发放数不一样,一般后面还需要补计提的哈

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快账用户4655 追问 2024-01-21 15:41

那就不计提,直接做一笔发放工资的分录可以?然后面付工资表,或者我多出来的部分进入其他应付款~法人,里面可以?因为公司欠法人费用

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齐红老师 解答 2024-01-21 16:00

你好,可以的,冲掉就可以的哈

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快账用户4655 追问 2024-01-21 16:01

那我工资还是得计提是吗

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齐红老师 解答 2024-01-21 16:02

你好,计提管理费用的哈

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快账用户4655 追问 2024-01-21 16:04

是的,我还是计提管理费用里面,就是每次公帐发的工资和我计提不一致,所以公帐发出来多的部分我就是这样做分录:借应付工资~计提数 其他应付款~法人/股东名字多出来部分 贷银行存款,老师这样可以?

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齐红老师 解答 2024-01-21 16:08

可以的,冲平最好了,账上也干净了

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快账用户4655 追问 2024-01-21 16:10

是的,感谢老师‍耐心解答

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齐红老师 解答 2024-01-21 16:13

加油,等你的好评哦

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齐红老师 解答 2024-01-21 16:36

加油,等你的好评哦

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你好,计提数如果跟发放数不一样,一般后面还需要补计提的哈
2024-01-21
同学你好,做账按实际发放的做的,不然你怎么对的上你的银行流水
2024-01-21
按照工资表的应付工资计提
2024-10-18
您好! 这个应该在账面上补计提,按实际发生额进行报税
2024-05-16
同学,你好 没有实际发放,不做个税
2022-12-16
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