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2023年1月收到对方公司开具的发票20万,已入账,2023年12月接到税务局电话说对方公司未交税,我们收到的这张发票不能入成本。我们需要怎么处理呢

2024-01-20 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-20 10:15

你们是据实支付了可以做成本的,只是不能税前扣除。汇算时纳税调增就行

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快账用户3700 追问 2024-01-20 10:17

能否要求对方公司在汇算之前重新开,或者要求对方提供之前开那张发票的完税证明呢

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齐红老师 解答 2024-01-20 10:20

可以要求对方红冲后重开

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快账用户3700 追问 2024-01-20 10:22

如何确定他重新开了后,有没有去完税呢

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齐红老师 解答 2024-01-20 10:25

那个是没法查的,只有叫对方提供当月申报税的申报表

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