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老师,我们公司2022年和2023年有些项目已经做完,发票也开给对方了,已确认收入,但是项目款迟迟未收到,所以成本也未支付,我可以在2023年12月暂估成本入账,汇算清缴前取得发票,这么做有税务风险吗?

2024-01-14 08:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-14 08:24

你好可以 没有风险的

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快账用户6164 追问 2024-01-14 08:29

那关于下2022年的暂估项目成本,我记账时是直接 借:主营业务成本 —暂估成本 贷:应付账款 还是需要通过以前年度损益来做分录?

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齐红老师 解答 2024-01-14 08:33

跨年了需要的 当年的不用

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快账用户6164 追问 2024-01-14 08:36

借:以前年度损益调整—主营业务成本—暂估成本 贷:应付账款 对吗?

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齐红老师 解答 2024-01-14 08:39

你好是的 做一个相反的是红冲

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你好可以 没有风险的
2024-01-14
你好,同学。 可以将预付款9万元进行暂估,前提确保在汇算清缴前取得发票。要不然还得纳税调整。
2024-01-14
你好,同学。建议你80万元,按无票收入确认入账,增值税申报表在12月按无票收入申报,这样才能享受小规模纳税的征收率计算增值税。日后变为一般纳税人后,对方需要开发票话,才可以与税务局协商按当时小规模纳税人享受的征收率开票。
2024-01-14
同学你好 支付的时候收到发票才计入以前年度损益调整
2021-03-11
你好,可以入成本里面的呢
2021-10-09
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