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比如7月销售商品是1000,8月销售商品是500,总的做了收入1500,然后到11月份回款了1500,到12月份的时候12月份销售出去1200,然后回款的时候销售那边说7月、8月的有折扣300,所以12月份的回款只有900,直接就抵减了12月货款,这样要怎么处理,12月是按照1200还是900入收入

2024-01-19 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-19 17:30

你好,按照900做收入的哈,递减当月的收入哈

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快账用户6281 追问 2024-01-19 17:33

那我在出库单和凭证摘要上是不是要注明是78月份的折扣

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齐红老师 解答 2024-01-19 17:34

是的  可以备注一下的

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齐红老师 解答 2024-01-19 17:35

加油,。等你的好评哦

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快账用户6281 追问 2024-01-19 17:50

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-01-19 17:52

加油,等你好评哦。同学

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你好,按照900做收入的哈,递减当月的收入哈
2024-01-19
借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,之前那个借应收账款 贷银行
2020-08-13
你好  去修改年报; 你这个去年就得调增的 ;这个会影响所得税的 
2021-07-14
同学你好 1.收入和成本是对应的,。11月做收入成本的分录就行 2. 留抵税额影响税负率的
2021-12-10
同学,你这个没有关系,应收挂着1200就可以了,如果你和客户协商好是可以在来年少开1200的发票给对方。
2021-12-23
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