你好,借银行存款或者应付zhangkuan 贷利润分配-未分配利润
我刚接手的一家账,老师这有一张发票是22年一月的,22年5月份这张发票已经抵扣,但是23年1月份才付款之前财务未做账,现在应该怎么入账
老师23年11月有一张维修费发票11月低被红冲了,但是已经入账,2024年1月才发现应该怎么做?小企业会计谁则。
老师,我23年1月红冲了一笔22年的发票1000元,然后又重新开具1006元,然后23年一季度增值税应该按那个金额报?收入1000已经在22年做账了,企业所得税算收入我应该怎么搞?
23年11月份有一张电子专票在当月已经勾选认证抵扣了,今年一月份无意看到23年12月增值税申报表进项税额本年累计数,我和我的明细账全年进项税额核对了一下,突然发现有差异,接着我查找核对发现是23年11月份漏做了一张电子专票材料费,您说我应该怎么处理?
老师,我们在23年11月已经付了一笔电梯年检费 借:其他应付款 贷:银行存款 但是他23年11月份已经开出来发票了,一直没有送过来给我们,现在24年才送过来,发票日期是23年的,我现在需要怎么入账呢
工人工伤保险明细在哪里下载,老师
老师好,给客户送货产生的运费由我方承担,这个运费计入合同履约成本,每月做暂估,贷方计入什么科目?
你好,出口货物生产企业产生的运费,开专用发票还是普通发票?
我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包、人力资源外包服务,现在支付给人力资源外包员工的赔偿金该怎么做账?要申报个税吗?
老师,两人开公司,一人退出,我是先办理税务变更还是工商变更呢?
公司账务,现城建税178.37,实际扣款金额是54.01,垃圾处理费是负数99.11,实际应是22.25,公司代账城建税和垃圾处理费做反了,导致城建税多,垃圾处理费是负数,少,现在该如何调整账
老师,我公司是人力企业管理公司,提供劳务派遣、劳务外包服务,直接打给劳务派遣员工的伤残鉴定费怎么做账?
上个月开出的发票发现错误的,这个月可以红冲吧
啥意思,大白话?怎么理解
这种情况是不是对方申请了退税才这样
对24年的账务报表有影响吗?
不影响利润表但是影响资产负债表
老师,那你说是把11月12月还有年报重新做呢还是做到2024年里好?
建议更正2023年底的报表
可以联系对方,把那个红色发票撤销吗?
你先问问对方吧,感觉够呛呢