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老师你好,企业现在变更法人,账面上往来款全部转入原法人名下,这些往来全部由原法人承担(包括应收、预收、其他应收、应付、预付、其他应付),这样做的话存在哪些涉税风险

2024-01-18 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-18 10:19

你们单位不需要支付的这一部分需要交所得税,然后你们收不回来的这一部分做了营业外收支,需要正常交所得税的。

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:21

老师,是不是应付、其他应付、预收这几个往来账户都需要交企业所得税

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:23

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:35

老师,刚才我说的这一块涉及增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:36

他这些不涉及到增值税的

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:37

预收账款是不是需要交增值税

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:40

你确认的收入吗?如果已经确认了收入的话,你已经交了增值税,如果没有确认收入,没有发生业务是你个人承担,他就不需要交了。你单位。

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快账用户4335 追问 2024-01-18 10:43

所有的预收账款企业都没有确认收入,现在转到原法人个人名下,单位、法人本人也不用缴纳增值税?

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齐红老师 解答 2024-01-18 10:45

对的,是的,不符合收入的可以啊。

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相关问题讨论
你们单位不需要支付的这一部分需要交所得税,然后你们收不回来的这一部分做了营业外收支,需要正常交所得税的。
2024-01-18
同学你好!从哪来的   做哪个公司的账   主体不同    不要混淆的 这样   账容易乱的 没必要都挂在老板名下的     能抵消就抵消  不能抵消  就挂着 当然   可以三个公司之间  相互抵消平账的
2021-07-29
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款
2021-07-26
你好!你现在借预收账款 贷其他应付款
2021-12-09
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