同学你好!从哪来的 做哪个公司的账 主体不同 不要混淆的 这样 账容易乱的 没必要都挂在老板名下的 能抵消就抵消 不能抵消 就挂着 当然 可以三个公司之间 相互抵消平账的
老师您好,我们接手的这家公司(工程行业)账上挂着几十个人的其他应收款,这些账务存在着什么风险吗,我们应该如何来规范这个账务,向个人买材料,没有发票,走的对公户,然后一直挂着其他应收款,现在应收款已经有30多个,且金额都较大,我们接下来应该然后规范这个账务,不要挂着那么多其他应收款
公司去年成立的实收资本为零,老板一直用自己的钱往公司投入都记不到了其他应付款,员工开支每月开支八万多没有从公司银行中账户走,老板说是他个人给员工开支了,所以我把这笔账挂到其他应付款可以吗正好充老板的帐。说明(他这个公司是咨询业,成本就是人工,借:主营业务成本贷其他应付款工资,可以吗?我是代帐的
老师,你好,我们老板名下有好多公司,但法人代表都不同,现在各个公司每个月都会往来,且资金都不能原路返回,那挂的其他应收,应付,我如何去平账,我可以全部把这些往来全挂到老板名下吗
老师,新成立的运输公司,没有实收资本,买车是挂公司名,贷款是个人名下,这个人既不是法人也不是股东,是真正的老板,我现在把贷款挂在其他应付款了,那个人还款要经过公司吗?首付款一部分是从公账走的,一部分首付是欠款,这种情况也可以做固定资产吧?每个月还款要从公账体现出来吗?其他应付款怎么去冲减呀?
老师,我想问一下,以前公司有个总监,做合并报表用金蝶系统做的,每个月母子公司的往来,子子公司的往来都要完全对应上,不然系统就会报错,不能完成合并,现在公司人员减少,我能不能在比如9月把所有的往来对上,有问题的,补在9月,前面就不去管了,年底审计有专业的事务所,他们做合并报表我感觉都是表格做的,我只在9月调平所有往来可否
24年12月用现金发放年终奖,没有在个税系统申报,也是要在12月做计提,跟做发放的分录吗
小规模纳税人 购买物资捐赠 怎么做账
固定资产清理的余额怎么结转
老师:公司买的礼盒送给员工直接可以入账职工福利吗?还用代缴个人所得税吗?送给客户呢
货款一万元。支出1000元两人怎么分帐
老师,五金行业一般纳税人,2024年十月,客户买了东西给他开了专票,他一直公对公打款,直到昨天才给了现金,这个怎么办
一个月3000每个月10发工资9.29开始干的活 11月10号给了3000 12月10号给了1500 到明天最后一天 怎么算工资
老师你好,我想问下,我们是根据发票生成记账凭证的,那我们采购订单是预付款,但是供应商是根据我们的采购订单,全额就把发票开了,但是货不是一次发来的。这怎么做账?
老师好,员工办理退休,社保局要退还2-10月的社保,请问怎么坐会计分录,退还社保,每个月要多交一点个税,这个个税怎么坐会计分录?
老师,投资公司开出的服务费发票收入,入什么科目?
什么叫做三个公司之间平账
比如A公司 B 公司 C公司 都有往来款 B公司只是过度 最终其实是A公司给C公司钱的 这样 B公司的其他应收款/其他应付 就可以抵消的
现在的往来有好几家公司,他们都是怎么方便,怎么操作,只是方便资金周转,
这个要各自记各自的账的 会计主体不同 不能混的
如果各计各的,在税局方面,会不会认为我们收款,不报税呢,
这个没事的啊 不影响的 能解释清楚的 本身会计主体 就是要分开的
好的,谢谢老师
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还有就是我们账上有未分配利润90万,有3个股东,要变更成2个股东,是不是分完红,再变更的
这个不是必须的 随意的哦
现在工商变更股东,需要股东完税证明吗
这个的话 是需要的 转让股权 涉及个税
好的,谢谢
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢