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老师是这样的:我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某,运费是1000元;但是客户某某需要转回运费1200元给我司,相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元,由于车队A的运费我们是月结的,我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗?然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的,我的分录是这样,麻烦老板看看对不对:借:营业费用-运费1000 贷:其他应付款-A车队1000;借:营业费用-运费-1200 借:应收账款1200

2024-01-17 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-17 10:52

你好,学员 这个是正常的,可以这么操作

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快账用户7331 追问 2024-01-17 10:55

我犹豫的地方在于是否需要把赚取的200元差价额外录为收入,所以不敢确定,但是考虑到我们一整个月下来都需要支付N万的运费给车队,倒不如直接冲减运费算了,所以不敢肯定

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齐红老师 解答 2024-01-17 10:58

可以记入营业外收入

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快账用户7331 追问 2024-01-17 10:59

那是不是两种处理都可以,不必纠结呢

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齐红老师 解答 2024-01-17 11:03

是的,两种处理方式实务中都有的

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快账用户7331 追问 2024-01-17 11:05

好的老师,那我就按照一开始我发给你的那两个分录来录入系统了

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齐红老师 解答 2024-01-17 11:23

是的,可以的,没问题的

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你好,学员 这个是正常的,可以这么操作
2024-01-17
借银行存款贷,主营业务收入120、 借主营业务成本100贷银行存款。
2024-06-20
你好,是的,就是支付利息,不一定完全税前扣除
2024-05-13
您好!老师正在看题目
2023-06-03
您好,正在给您回复
2023-06-03
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