您好 借:管理费用等 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款
老师我想问一下 给对方开了发票好几年了,收你回来的款 年末要处理怎么做会计分录
老师你好,我想问一下暂估的库存发票来不了,但是暂估的库存已经进了成本,会计分录怎么做?
老师你好,我想请问一下,对于去年暂估入库的费用发票,现在来了,是专票,这个应该怎样处理,做会计分录呢?
你好!老师:我想咨询下12月晕了暂估入库,1月份发票还没有回来,怎么做会计分录
你好老师,我想问下,我现在有部分发票十二月底拿不回来,对方说一月二月能开回来,如果第四季度成本做暂估的话,暂估跨年了,会有什么风险吗,
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
那老师是不是就是解管理费用借进项税腰带应付账款。
我没太理解,你说的不含可抵扣进项税额,什么意思,进项税就是本年不能进行抵扣是吗
对啊 暂估的时候发票您都没有收到 怎么抵扣嘛
哦哦好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问